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小微企業(yè)增值稅減免附加稅減免嗎,小微企業(yè)減免附稅如何申報

   時間:2024-06-26 18:35:57     來源:華企認證咨詢網(wǎng)     作者:小認     瀏覽:0    評論:0    
核心提示:生活中難免有很多問題會困擾到我們,假如此刻你正在找尋有關小微企業(yè)減免附稅如何申報的問題解答,那么小編愿竭誠為您服務,本文

生活中難免有很多問題會困擾到我們,假如此刻你正在找尋有關小微企業(yè)減免附稅如何申報的問題解答,那么小編愿竭誠為您服務,本文也將圍繞小微企業(yè)減免附稅如何申報以及小微企業(yè)增值稅減免附加稅減免嗎的問題做全面的知識講解。還望對您有所幫助,下面讓我們一起來看看吧!

小規(guī)模免稅政策2022怎么申報

小規(guī)模免稅政策2022的申報為,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額超過45萬元)的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。

政策內(nèi)容為自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條 

增值稅稅率:

(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產(chǎn)租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規(guī)定外,稅率為17%。

(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務,銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:

1、糧食等農(nóng)產(chǎn)品、食用植物油、食用鹽;

2、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭制品;

3、圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物;

4、飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜;

5、國務院規(guī)定的其他貨物。

(三)納稅人銷售服務、無形資產(chǎn),除本條第一項、第二項、第五項另有規(guī)定外,稅率為6%。

(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規(guī)定的除外。

(五)境內(nèi)單位和個人跨境銷售國務院規(guī)定范圍內(nèi)的服務、無形資產(chǎn),稅率為零。

稅率的調(diào)整,由國務院決定。

小微企業(yè)報稅怎么操作流程

法律分析:小規(guī)模納稅人報稅流程:

第一步:

登錄選擇:首先打開電子稅務局,系統(tǒng)將自動彈出此次小微企業(yè)普惠性稅收減免政策相關內(nèi)容;

第二步:

點擊“我要辦稅”—“申報納稅”—“增值稅小規(guī)模納稅人申報”;

P1:如果是月銷售額不超過10萬元(按季申報30萬元)的小規(guī)模納稅人,選擇“免稅申報(小微企業(yè))”模塊進行簡易填寫;

P2:如果為月銷售額超過10萬元(按季申報超過30萬元)的小規(guī)模納稅人選擇“填表申報”—“立刻填表”;

第三步:

報表填報:首先在填表界面,將溫馨提醒是否抄報稅;

然后點擊“確定”,將提示此次普惠優(yōu)惠政策的簡介;

接著點擊“確定”,會彈出提醒本期是否發(fā)生不動產(chǎn)銷售額。如有發(fā)生,填寫減去不動產(chǎn)原值后的不含稅金額(若發(fā)生不動產(chǎn)銷售額11萬元,需根據(jù)提示“按照不動產(chǎn)扣除11萬元后的差額不含稅金額填寫”);如未發(fā)生,點擊“繼續(xù)填寫”進入報表填寫界面。

如實填寫本期發(fā)生銷售額,貨物及勞務、服務、不動產(chǎn)及無形資產(chǎn),計算合計金額;

最后系統(tǒng)根據(jù)填寫的數(shù)據(jù),合計超過起征點的,會第2次提醒,本期是否發(fā)生不動產(chǎn)銷售,納稅人可以選擇“是”與“否”進行下一步操作。如果選擇“是”,納稅人需要填寫本期發(fā)生不動產(chǎn)銷售額;

第四步:

報送申報:填寫完整,滿足校驗規(guī)則后,點擊報表下方“保存”按鈕,并點擊“申報”按鈕,發(fā)起申報。報表狀態(tài)會變?yōu)?ldquo;申報成功”;

第五步:

稅款繳納:如本期有稅款需要繳納,點擊“繳稅”按鈕??梢允褂萌絽f(xié)議網(wǎng)上扣款,或者打印銀行端交款憑證,到銀行扣款。

法律依據(jù):《關于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》

第一條 對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。

第二條 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

小規(guī)模減免2%的稅怎么申報

月初進行稅盤上報匯總、清卡操作,打印月度統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計(用稅盤開具的普票、專票、電子票,代開發(fā)票單獨核算:以領出發(fā)票日期為準)

申報詳細流程

1、登錄電子稅務局:選擇用戶身份,輸入納稅人識別號、用戶密碼,點擊登錄(每個地區(qū)的電子稅務局登錄方式略有差異,請以實際頁面為準)

2.查看我的待辦里面的待申報信息

3、納稅申報期限為季和為月的所有稅費種及財務報表

增值稅申報

登錄電子稅務局——我要辦稅——稅費申報及繳納——增值稅及附加稅(費)申報(小規(guī)模納稅人)

點擊我的待辦——增值稅申報,自動彈出一系列政策提醒,點擊確定,進入申報界面

按季度銷售額不超過45萬元的小規(guī)模納稅人申報增值稅(以個體工商戶為例)

報表填列

未開具1%征收率專票的納稅人,增值稅減免稅申報明細表直接點確定;開具了1%征收率專票的納稅人,增值稅減免稅申報明細表,《減稅項目》點擊添加,選擇相應的減免稅性質(zhì)

點擊左上角下拉框,選擇增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)》(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細),若有填寫對應數(shù)據(jù),沒有直接點擊頁面下方確定。

點擊附列資料(二)(附加稅費情況表),計稅(費)依據(jù)自動帶出,增值稅小規(guī)模納稅人“六稅兩費”減征政策自動帶出,若企業(yè)沒有其他的稅費優(yōu)惠政策享受,點擊確定

點擊“申報”按鈕,系統(tǒng)提示校驗通過,點擊確定。

系統(tǒng)若彈出提示性比對,則直接點擊“確認是否繼續(xù)申報”,完成增值稅申報。

印花稅如何申報?

1.點擊印花稅申報-選擇正確的所屬期,點擊新增稅源,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)稅源采集界面。

2.選擇正確的所屬期,在按期申報欄右側(cè)點擊添加。

3.選擇正確的應納稅憑證書立(領受)日期,錄入計稅金額。若有多條按季申報印花稅的稅種,則依次添加。

4.點擊保存,系統(tǒng)提示保存成功。

5.點擊跳轉(zhuǎn)申報。

6.系統(tǒng)跳出政策提醒,點擊確定。

7.勾選印花稅,點擊下一步。

8.點擊申報,完成印花稅申報。

綜上所述。先登錄電子稅務局然后查看里面的待申報信息,根據(jù)說提示需要的資料申報即可,查看我的待辦里面的待申報信息,納稅申報期限為季和為月的所有稅費種及財務報表。必須嚴格按照國家的政策進行申報。

法律依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》第十五條企業(yè),企業(yè)在外地設立的分支機構(gòu)和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的場所,個體工商戶和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人)自領取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關證件,向稅務機關申報辦理稅務登記。稅務機關應當于收到申報的當日辦理登記并發(fā)給稅務登記證件。工商行政管理機關應當將辦理登記注冊、核發(fā)營業(yè)執(zhí)照的情況,定期向稅務機關通報。本條第一款規(guī)定以外的納稅人辦理稅務登記和扣繳義務人辦理扣繳稅款登記的范圍和辦法,由國務院規(guī)定。

小微企業(yè)減免附稅如何申報的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容,更多關于小微企業(yè)增值稅減免附加稅減免嗎、小微企業(yè)減免附稅如何申報的信息別忘了在本站進行查找喔。

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